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自考《审计学》第六章同步练习

发布时间: 2016-06-28 来源:查字典自考网

第六章

一、单项选择题

1、内部控制制度中能保护企业财产安全的制度是( B )

A、记帐程序和帐帐核对制度

B、永续盘存制度和定期财产清查制度

C、质量控制制度

D、计划控制制度

2、内部控制一般针对哪些业务进行控制( A )

A、常规业务

B、重要业务

C、特殊业务

D、偶发业务

3、业务系统中如业务个性特征差异甚小可采用哪些描述方法最适合( D )

A、文字说明法

B、调查表法

C、流程图法

D、三种方法合并使用

4、下列方法不适用于符合型测试的是( B )

A、追踪法

B、计算法

C、试验法

D、观察法

5、世界各国审计界描述内部控制制度时普遍采用的方法是( C )

A、文字说明法

B、调查表法

C、流程图法

D、抽样法

二、多项选择题

1、内部控制制度中为了保证企业经营目标的实现的制度是( AC )

A、质量控制制度

B、定期财产清查制度

C、计划控制制度

D、业务操作规程

E、永续盘存制度

2、内部控制制度的初步评价主要包括对其什么属性的评价( BC )

A、合法性

B、合理性

C、健全性

D、有效性

E、科学性

3、进行符合性测试一般可采用的方法( ACD )

A、追踪法

B、调查表法

C、实验法

D、观察法

E、计算法

三、名词解释题

1、调查表法

2、符合性测试

四、简答题

1、内部控制的目标是什么?(教材P85)

2、内部控制有哪些固有限制?(教材P85)

五、论述题

试述内部控制制度初步评价的主要内容。(教材P98)

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